自治区党委统战部2025年部门预算公开
时间:2025-02-10 17:36
来源:本部办公室

自治区党委统战部2025年部门预算公开

   


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分:自治区党委统战部2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区党委统战部2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:自治区党委统战部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥自治区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向自治区党委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、联系、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派广西区委、自治区工商联、广西社会主义学院、自治区民族宗教事务委员会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导自治区民族宗教事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导自治区民族宗教事务委员会,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区侨务工作决策部署,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究全区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

(十二)协助管理设区的市党委统战部部长。受自治区党委委托,领导自治区工商联党组,指导工商联工作;指导和管理广西社会主义学院工作。代管广西台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会(广西中国和平统一促进会)、欧美同学会(广西留学人员联谊会)、中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。统一战线工作范围和对象是:民主党派成员;无党派人士;党外知识分子;少数民族人士;宗教界人士;非公有制经济人士;新的社会阶层人士;出国和归国留学人员;香港同胞、澳门同胞;台湾同胞及其在大陆的亲属;华侨、归侨及侨眷;其他需要联系和团结的人员。统一战线工作对象为党外人士,重点是其中的代表人士。

自治区党委统战部本级设有15个内设机构,即办公室、自治区党委统一战线工作领导小组办公室综合协调处、研究室(法规处、宣传办)、干部处、民主党派工作处、非公有制经济代表人士工作处(广西光彩事业促进会办公室)、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、互联网信息处、机关党委、离退休人员工作处。

三、部门预算单位构成

自治区党委统战部共有9个预算单位,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、广西壮族自治区安置印支难民办公室和华声晨报社。其中:自治区党委统战部本级为一级预算行政单位;广西黄埔军校同学会为二级预算参公群团机关;广西台湾同胞联谊会为二级预算参公群团机关;自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位;广西欧美同学会为二级预算参公群团机关;广西中华职业教育社为二级预算参公群团机关;广西华侨学校为二级预算事业单位;广西壮族自治区安置印支难民办公室为二级预算参公事业单位;华声晨报社为二级预算事业单位。

第二部分:自治区党委统战部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2025年总收入17691.64万元,支出17691.64万元(不含财政拨款上年末列支结转收支数)。总收入较上年减少214.34万元下降1.2%,主要原因是二层预算单位广西华侨学校的财政专户管理资金收入减少,以及华声晨报社的单位资金收入受市场因素影响减少。总支出较上年减少214.34万元,下降1.2%,主要原因是二层预算单位广西学校财政专户资金收入减少,相应安排的支出减少;二是人员变动和基数调整等原因,医疗保险缴费和住房公积金等支出相应减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门2025年收入总预算17691.64万元,较上年减少214.34万元,下降1.2%。其中:

(一)一般公共财政预算收入15246.46万元,较上年增加237.60万元,增长1.58%

(二)政府性基金预算收入0元。

(三)国有资本经营预算收入0元。

(四)财政专户管理资金收入634.40万元,较上年减少1487.70万元,下降70.11%

(五)单位资金收入1810.78万元,较上年增加1035.77万元,增长133.65%。

(六)上年结转结余0万元。

一般公共财政预算收入15246.46万元,较上年增长1.58%,主要原因根据工作需要,新增预算项目,相应财政预算收入增加

财政专户管理资金收入634.40万元,较上年下降70.11%,主要原因是广西华侨学校调整收入管理方式,2025年将学生住宿费、留学生学费等收入上缴财政专户,校企合作收入、技能培训收入及租金收入等其他收入不上缴财政专户。

单位资金收入1810.78万元,较上年增长133.65%主要原因是广西华侨学校调整收入管理方式,2025年将校企合作收入、技能培训收入及租金收入等其他收入编入单位资金收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年支出总预算17691.64万元,较上年减少214.34万元,下降1.2%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.一般公共服务支出7553.72万元,占本年支出预算42.70%,较上年增加36.98万元,增长0.49%,主要原因根据工作需要,预算项目支出略有增加。

2.教育支出8451.25万元,占本年支出预算47.77%,较上年减少244.95万元,下降2.82%,主要原因是广西华侨学校2025年财政专户资金收入减少,相应安排支出减少

3.社会保障和就业支出1118.32万元,占本年支出预算6.32%,较上年增加17.55万元,增长1.59%,主要原因是人员变动,相应支出略有增加

4.卫生健康支出216.79万元,占本年支出预算1.23%,较上年减少9.12万元,下降4.04%,主要原因是人员变动及基数调整,相应支出略有减少

5.住房保障支出351.56万元,占本年支出预算1.99%,较上年减少14.79万元,下降4.04%,主要原因是人员变动及基数调整,相应支出略有减少

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出7197.50万元,占本年支出预算40.68%,较上年减少258.45万元,下降3.47%。其中:

人员经费预算5581.48万元,占基本支出预算77.55%,较上年减少306.86万元,下降5.21%。其中:工资福利支出预算4682.93万元,占基本支出预算65.06%,较上年减少329.93万元,下降6.58%;对个人和家庭的补助预算898.56万元,占基本支出预算12.48%,较上年增加23.07万元,增长2.63%。人员经费预算减少主要原因是:一是人员变动;二是华声晨报社减少聘用人员。

公用经费(商品和服务支出)预算1616.02万元,占基本支出预算22.45%,较上年增加48.41万元,增长3.09%,主要原因是广西华侨学校在校学生人数增加,相应生均公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出10494.13万元,占本年支出预算59.32%,较上年增加44.11万元,增长0.42%,主要原因是按照部门零基预算编制要求,部门项目略有调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出,与上年一致。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费467.58万元,同口径比2024年增加1.14万元,增长0.24%。具体如下

(一)因公出国(境)费64.6万元,与上年一致

(二)公务用车购置及运行维护费31.41万元,比上年减少1.31万元,下降4%。其中:公务用车购置费0万元,与上年数一致;公务用车运行维护费31.41万元,比上年减少1.31万元,下降4%,主要原因是进一步落实过紧日子要求,相应压减支出

(三)公务接待费46.26万元,比上年减少3.49万元,下降7.02%,下降原因是进一步落实过紧日子要求,结合2024年公务接待情况,相应压减支出。

(四)会议费60.86万元,比上年增加6.03万元,增长11%,增长原因是结合2025年工作需要,新增会议计划,相应支出略有增加。

(五)培训费(不含中央补助)264.45万元,比上年减少0.09万元,下降0.03%,下降原因结合2025年工作需要,调整培训计划,相应支出略有减少。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费财政拨款预算1528.42万元较上年增加48.01万元,增长3.24%。增长原因;一是人员变动导致机关运行经费增加;二是广西华侨学校学生人数增加导致事业单位相关运行经费增加。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额979.81万元,较上年增加130.45万元,增长15.36%,主要原因是采购项目增加其中:政府集中采购预算343.05万元,占政府采购预算35.01%,较上年减少126.85万元,下降27%;分散采购预算636.76万元,占政府采购预算64.99%,较上年增加257.30万元,增长67.81%。

货物采购283.04万元,占政府采购预算28.89%;工程采购275万元,占政府采购预算28.07%;服务采购421.77万元,占政府采购预算43.05%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算500.58万元,面向中小企业预留金额500.58万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算228.36万元,预留228.36万元专门面向中小企业采购

九、国有资产占用情况说明

自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位共有车辆编制11辆,编制内车辆实有数10辆。其中:

自治区党委统战部本级公务用车核定编制8辆,实有车辆9辆,为省部级领导干部用车1辆,厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务车4辆;广西华侨学校公务用车核定编制1辆,实有车辆数1辆,为一般业务用车;华声晨报社公务用车核定编制2辆,无实有车辆。

自治区党委统战部共有两个办公区,分别是滨湖办公区和桃源办公区。其中:滨湖办公区位于滨湖路63号,办公楼共有10层,经机关事务管理局核定,实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑面积为7790平方米,两部电梯,设有中央空调。除统战部机关外,广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职教社、自治区党委统战部机关服务中心、区接待安置印支办等六个二层预算单位的人员也同在楼内办公。桃源办公区位于桃源路4号,办公大楼共有9层,经机关事务管理局核定,实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑面积为3374平方米,现为机关离退处、老干部活动中心、广西新的社会阶层联谊会、广西新时代党外代表人士发展基金会及华声晨报社等机关处室、部属社团办公,安装有一部电梯和中央空调。

广西华侨学校校区位于清川大道,单位办公用房(教学及辅助用房)面积12.14万平方米。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目105个,预算资金10494.13万元;对下转移支付项目1个,预算资金47万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目等除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十四、生均定额:是指根据学校在校生人数安排的公用经费,主要用于学校的正常办学运转。

十五、其他社会保障缴费:为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

十六、助学金:是指中等专业学校学生物价补贴

第四部分:自治区党委统战部2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

附件:自治区党委统战部2025年部门预算公开表